《集团审计经理岗位职责(实用28篇)》
集团审计经理岗位职责(精选28篇)
集团审计经理岗位职责 篇1
1组织编制项目各阶段目标成本;
2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;
3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;
4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;
5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;
6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工
集团审计经理岗位职责 篇2
工作职责responsibilities:
1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;
2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求requirements:
1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;
2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;;
3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;
4、有四大、上市公司工作经历者优先;
5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。
我们拥有:
1、员工子女就读优惠政策,全国校区享受学费折扣;
2、优质的发展平台+人性化的管理模式;
3、入职即缴纳五险一金;
4、每周双休,且享有弹性时间;
5、完善的培训机制:入职企业培训+岗位专业培训+在职提升培训;
6、多元化的晋升通道:采用管理级别和专业级别双通道职业发展机制,纵向提升、横向发展,不论你是管理型还是专业型人才都能拥有适合自己的舞台。
集团审计经理岗位职责 篇3
一、工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的.弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的工作。
二、任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
集团审计经理岗位职责 篇4
职责描述:
1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;
2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;
3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;
4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;
5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;
2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;
3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;
4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;
5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。
审计高级经理岗位
集团审计经理岗位职责 篇5
1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。
2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。
3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。
4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。
5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。
6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。
集团审计经理岗位职责 篇6
1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;
4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。
集团审计经理岗位职责 篇7
1、主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。
2、审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。
3、根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。
4、根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的`行项,形成审计问题报告。
5、完成领导安排的其他工作。
集团审计经理岗位职责 篇8
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。
2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。
3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。
5.保持与客户良好的沟通。
集团审计经理岗位职责 篇9
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
集团审计经理岗位职责 篇10
内控审计经理岗位职责
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控审计经理岗位
集团审计经理岗位职责 篇11
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
集团审计经理岗位职责 篇12
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
集团审计经理岗位职责 篇13
1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则;
2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;
3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;
4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;
集团审计经理岗位职责 篇14
1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;
2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;
3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;
4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;
5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;
6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;
7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;
8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。
9、配合本部门同事完成年度审计任务;
10、领导交办的其他工作。
集团审计经理岗位职责 篇15
1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城
市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。
7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
集团审计经理岗位职责 篇16
1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;
2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;
3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;
4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;
5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;
6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;
7、完成领导交付的其他工作。
集团审计经理岗位职责 篇17
1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;
2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;
3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;
4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;
5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;
集团审计经理岗位职责 篇18
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议
集团审计经理岗位职责 篇19
财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
集团审计经理岗位职责 篇20
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
集团审计经理岗位职责 篇21
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
集团审计经理岗位职责 篇22
内控审计项目经理岗位职责
岗位职责:
1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,
2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;
3、工程项目预算决算过程及结果的审计;
4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;
5、部门内部交叉监督。
岗位要求:
1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;
2、造价师;
3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;
4、可以短期出差、出国;
5、有国外工程项目经验优先;
内控审计项目经理岗位
集团审计经理岗位职责 篇23
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
7、负责对部门内部员工进行管理。
任职要求:
1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;
2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;
3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的`责任心和团队精神。
集团审计经理岗位职责 篇24
1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。
集团审计经理岗位职责 篇25
1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
集团审计经理岗位职责 篇26
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
集团审计经理岗位职责 篇27
1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;
2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;
3、开展内部审计:
内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;
经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;
财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;
啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;
离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;
工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。
4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。
5、审计项目管理:
负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。
集团审计经理岗位职责 篇28
岗位职责:
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;
3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;
4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3—5年
